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中建集团召开2022年审计工作会议

发布日期:2022-03-14
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  3月14日,中建集团在京召开2022年审计工作会议,深入学习贯彻习近平总书记关于审计工作的重要讲话和指示批示精神,认真贯彻落实国家审计署、国务院国资委关于内部审计工作的要求,总结2021年审计工作,部署2022年审计重点任务。国家审计署企业审计八局局长方超,国务院国资委综合监督局二级巡视员孟晓彤到会指导。集团党组书记、董事长、审计工作领导小组组长郑学选出席会议并讲话,党组副书记、总经理、审计工作领导小组副组长张兆祥主持会议,党组成员、总会计师、审计工作领导小组副组长王云林,中建股份监事会主席、首席信息官石治平,助理总裁、安全总监马剑忠参加会议。

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  会议指出,2021年,集团审计系统紧扣国家审计署、国务院国资委各项部署,系统谋划“十四五”审计专项规划,持续拓展审计监督广度和深度,全面完成各项审计任务,有效防范化解经营风险,有力推动集团高质量发展,为集团完成年度目标任务作出了重要贡献。

  会议强调,2022年,集团审计系统要深入贯彻国家审计署、国务院国资委各项要求,站在稳定国家宏观经济大局、保障企业高质量稳增长的高度,把发现集团在建设世界一流企业过程中存在的不足和短板摆在更加突出的位置,持续加强审计系统领导体制和管理机制建设,扎实做好各项审计工作,监督保障农民工工资及中小企业账款支付,全面提升审计监督效能,助力集团扎实完成全年目标任务,加快建设世界一流企业。

  要强化顶层设计,加快完善集团审计监督体系。以“体系建设强化年”为主题,持续巩固拓展审计体系建设工作成果,进一步健全审计领导体制、完善审计工作体系、坚持党建与审计业务深度融合,严把审计人员“廉洁关”。

  要找准工作切入点,全面履行审计监督职责。提高政治站位,立足“审计监督首先是经济监督”定位,聚焦国家重大政策落实、集团高质量发展、领导干部廉洁自律等方面,全面发挥审计监督效能。

  要深化成果运用,进一步做好审计“后半篇文章”。严格落实整改主体责任,健全审计建议跟踪督办机制,提升整改成果运用实效,推动解决审计发现问题;严肃追责问责制度,落实“三个区分开来”,做到严管厚爱结合、激励约束并重,营造企业依法合规经营、领导主动担当作为的良好氛围。

  要加强自身建设,不断提升审计服务高质量发展的能力水平。加强审计机构和人才队伍建设,提高审计能力,开展研究型审计,坚持科技强审,强化审计信息化建设,加快探索大数据审计应用,不断提高工作效率。

  方超局长对集团工作给予充分肯定,强调要深入贯彻落实习近平总书记关于审计工作的重要讲话和指示批示精神,紧扣“十四五”目标任务、统筹谋划审计监督工作;要把准审计整改责任定位,推动审计整改工作制度化、规范化,全力构建审计查出问题整改长效机制;要高度重视国有企业内部审计监督工作,进一步加强对内部审计工作的组织领导,深化育才用才体制机制改革,激发内生动力;要持续做好农民工工资和中小企业账款支付的监督保障工作,确保责任到位、措施到位、落实到位。

  会上,集团审计部作2022年审计工作报告。中建七局、中建安装在视频分会场作内部审计经验交流。

  集团总部部门主要负责人在主会场参会,各子企业主要负责人及协管审计工作领导、各级审计人员等共1599人在232个视频分会场参会。(企业文化部,审计部供稿)

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